CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 21/09/2026 13:38:56 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 21/09/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA MAŅANA Encargado...: CAJA MAŅANA Cierre: 21/09/2026 13:38:56
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 164.300,00 223.863,92 0,00 286.400,00 0,00 101.763,92 11101.763,92
1111010010MERCADO PAGO 0,00 568.474,33 0,00 0,00 0,00 568.474,33 11568.474,33
1111010015TRANSFERENCIA 0,00 100.048,48 0,00 0,00 0,00 100.048,48 11100.048,48
******TOTAL 164.300,00 892.386,73 0,00 286.400,00 0,00770.286,73*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 164.300,00
Total Efectivo Cobrado 223.863,92
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (286.400,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (101.650,00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 113,92
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo21/09/2026223.863,92 11
1111010010MERCADO PAGO21/09/2026568.474,33 11
1111010015TRANSFERENCIA21/09/2026100.048,48 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010010 MERCADO PAGO 568.474,33 1
111010015 TRANSFERENCIA 100.048,48 1
TOTAL 668.522,81
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 296.880,17 28210,33 3
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 906.520,56 0 49
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 1.203.400,73
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
21/09/2026CBFP000100207442X112010190MARIANA FERIA 100048,48 100048,48 0,00
21/09/2026CBFP000100207448X112011225ROTISERIA LUU 19928,50 19928,50 0,00
TOTALES TOTAL 119976,98 119976,98 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
21/09/2026FP000184668727X112010022QUELIN 35035,01
21/09/2026FP000184668712X112010027WALTER 16573,99
21/09/2026FP000184668732X112010027WALTER 20070,00
21/09/2026FC000300003450A112010113BODEGON DE MONTAŅA 131539,20
21/09/2026FC000300003449A112010132LAGUNAS DEL RADAL S.R.L 67268,75
21/09/2026FC000300003448A112010144HELADOS JAUJA SA 98072,22
21/09/2026FP000184668697X112010198LOCOS X LOS SANDWICHS 49530,86
21/09/2026FP000184668719X112011225ROTISERIA LUU 12900,95
TOTALES TOTAL 430990,98
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo PAN ITRIYAH 21/09/2026 10:45:07 CJA 000100009774X 6.400,00 CAJA MAŅANA
111010001 Caja Efectivo RETIRO CAJA FUERTE 21/09/2026 13:33:37 CJA 000100009775X 280.000,00 CAJA MAŅANA
TOTAL 286.400,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
21/09/2026 11:56:00 CAJA MAŅANA DESKTOP-HHRT70V $ 0 cancelacion
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
SIN RUBRO 1 21 $ 2.066,12 $ 0,00 $ 2.500,00
1-ALMACEN 12 21 $ 30.761,17 $ 0,00 $ 37.221,01
14-RECORTES 3,32 10,5 $ 5.708,61 $ 0,00 $ 6.308,01
83-EMBUTIDOS 2,215 10,5 $ 21.849,31 $ 0,00 $ 24.143,50
84-BEBIDAS 4 21 $ 11.652,89 $ 0,00 $ 14.099,99
85-LACTEOS 1 21 $ 4.090,90 $ 0,00 $ 4.950,00
87-GOLOSINAS 3 21 $ 2.148,76 $ 0,00 $ 2.600,00
88-HELADOS 2 21 $ 4.462,82 $ 0,00 $ 5.400,02
002-MEDIA RES 22,82 10,5 $ 416.783,89 $ 0,00 $ 460.546,21
003-POLLO 17,92 10,5 $ 135.488,03 $ 0,00 $ 149.714,27
004-CERDO 7,315 10,5 $ 68.860,54 $ 0,00 $ 76.090,90
005-VACA 44,63 10,5 $ 361.352,38 $ 0,00 $ 399.294,41
009-CORDERO 0,955 10,5 $ 18.581,44 $ 0,00 $ 20.532,50
TOTAL 122,175 $ 1.083.806,86 $ 0,00 $ 1.203.400,82






Firma Cajero




Firma Encargado