CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 11/09/2026 13:35:40 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 11/09/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA MAŅANA Encargado...: CAJA MAŅANA Cierre: 11/09/2026 13:35:40
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 114.900,00 544.796,89 0,00 535.200,00 0,00 124.496,89 11124.496,89
1111010010MERCADO PAGO 0,00 848.310,27 0,00 0,00 0,00 848.310,27 11848.310,27
1111010015TRANSFERENCIA 0,00 118.024,71 0,00 0,00 0,00 118.024,71 11118.024,71
******TOTAL 114.900,00 1.511.131,87 0,00 535.200,00 0,001.090.831,87*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 114.900,00
Total Efectivo Cobrado 544.796,89
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (535.200,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (123.900,00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 596,89
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo11/09/2026544.796,89 11
1111010010MERCADO PAGO11/09/2026848.310,27 11
1111010015TRANSFERENCIA11/09/2026118.024,71 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010010 MERCADO PAGO 848.310,27 1
111010015 TRANSFERENCIA 118.024,71 1
TOTAL 966.334,98
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 272.559,73 25899,34 2
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 1.494.389,47 0 64
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 1.766.949,20
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
11/09/2026CBFP000100206112X112010127LOS AFRODECENDIENTES 102556,91 102556,91 0,00
11/09/2026CBFP000100206057X112010198LOCOS X LOS SANDWICHS 15467,80 15467,80 0,00
TOTALES TOTAL 118024,71 118024,71 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
11/09/2026FP000184667296X112010012MAURICIO 5310,00
11/09/2026FP000184667300X112010012MAURICIO 9722,25
11/09/2026FP000184667274X112010019JORGE 37902,41
11/09/2026FP000184667264X112010021HORACIO ALBERTO FEMENIA 13717,45
11/09/2026FP000184667307X112010027WALTER 34630,20
11/09/2026FC000300003412A112010127LOS AFRODECENDIENTES 171319,00
11/09/2026FC000300003411A112010144HELADOS JAUJA SA 101240,73
TOTALES TOTAL 373842,04
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo PAN ITRIYAH 11/09/2026 10:48:41 CJA 000100009745X 5.200,00 CAJA MAŅANA
111010001 Caja Efectivo RETIRO CAJA FUERTE 11/09/2026 13:34:54 CJA 000100009746X 530.000,00 CAJA MAŅANA
TOTAL 535.200,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
11/09/2026 10:59:00 CAJA MAŅANA DESKTOP-HHRT70V $ 0 cancelacion
FP 11/09/2026 13:02:00 CAJA MAŅANA DESKTOP-HHRT70V $ 16918
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
SIN RUBRO 1 21 $ 1.983,47 $ 0,00 $ 2.400,00
1-ALMACEN 17 21 $ 42.744,64 $ 0,00 $ 51.721,00
14-RECORTES 4,485 10,5 $ 7.711,78 $ 0,00 $ 8.521,52
30-CONGELADOS 0,725 21 $ 8.034,92 $ 0,00 $ 9.722,25
83-EMBUTIDOS 5,58 10,5 $ 58.246,15 $ 0,00 $ 64.362,00
84-BEBIDAS 2 21 $ 2.479,34 $ 0,00 $ 3.000,00
87-GOLOSINAS 2 21 $ 3.884,30 $ 0,00 $ 4.700,01
002-MEDIA RES 28,915 10,5 $ 545.624,52 $ 0,00 $ 602.915,12
003-POLLO 19,99 10,5 $ 177.932,31 $ 0,00 $ 196.615,20
004-CERDO 28,5 10,5 $ 268.628,48 $ 0,00 $ 296.834,48
005-VACA 52,25 10,5 $ 421.052,24 $ 0,00 $ 465.262,65
009-CORDERO 2,69 10,5 $ 52.339,36 $ 0,00 $ 57.834,99
UD- 1 21 $ 2.528,93 $ 0,00 $ 3.060,00
TOTAL 166,135 $ 1.593.190,44 $ 0,00 $ 1.766.949,22






Firma Cajero




Firma Encargado