CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 30/08/2026 21:17:29 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 30/08/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA MAŅANA Encargado...: CAJA TARDE Cierre: 30/08/2026 17:27:01
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 187.350,00 577.730,48 0,00 570.000,00 0,00 195.080,48 11195.080,48
1111010006VISA CREDITO 0,00 114.502,76 0,00 0,00 0,00 114.502,76 11114.502,76
1111010009VISA DEBITO 0,00 266.539,89 0,00 0,00 0,00 266.539,89 11266.539,89
1111010010MERCADO PAGO 0,00 241.340,06 0,00 0,00 0,00 241.340,06 11241.340,06
1111010013MASTER DEBITO 0,00 270.909,18 0,00 0,00 0,00 270.909,18 11270.909,18
1111010014NARANJA DEB - CRED 0,00 70.775,75 0,00 0,00 0,00 70.775,75 1170.775,75
******TOTAL 187.350,00 1.541.798,12 0,00 570.000,00 0,001.159.148,12*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 187.350,00
Total Efectivo Cobrado 577.730,48
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (570.000,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (193.020,00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 2.060,48
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo30/08/2026577.730,48 11
1111010006VISA CREDITO30/08/2026114.502,76 11
1111010009VISA DEBITO30/08/2026266.539,89 11
1111010010MERCADO PAGO30/08/2026241.340,06 11
1111010013MASTER DEBITO30/08/2026270.909,18 11
1111010014NARANJA DEB - CRED30/08/202670.775,75 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010006 VISA CREDITO 114.502,76 1
111010009 VISA DEBITO 266.539,89 1
111010010 MERCADO PAGO 241.340,06 1
111010013 MASTER DEBITO 270.909,18 1
111010014 NARANJA DEB - CRED 70.775,75 1
TOTAL 964.067,64
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 187.589,73 19136,73 3
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 1.592.286,83 0 58
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 1.779.876,56
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
30/08/2026FP000184665739X112010021HORACIO ALBERTO FEMENIA 25518,40
30/08/2026FP000184665688X112010143MONTERO RICARDO IVAN 60749,45
30/08/2026FP000184665745X112011257JULIETA EPULEF 18386,59
TOTALES TOTAL 104654,44
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo RETIRO,JULI 30/08/2026 13:31:40 CJA 000100009701X 570.000,00 CAJA MAŅANA
TOTAL 570.000,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
FP 000184665766X 30/08/2026 19:55:00 CAJA TARDE DESKTOP-HHRT70V 30/08/2026 19:55:33 $ 8032,5
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
1-ALMACEN 40,1 21 $ 85.740,85 $ 0,00 $ 103.746,45
14-RECORTES 1,22 10,5 $ 2.097,74 $ 0,00 $ 2.318,00
83-EMBUTIDOS 24,245 10,5 $ 253.223,45 $ 0,00 $ 279.811,92
84-BEBIDAS 16 21 $ 58.966,93 $ 0,00 $ 71.349,97
86-VINOS 4 21 $ 24.214,88 $ 0,00 $ 29.300,00
87-GOLOSINAS 8,96 21 $ 17.454,55 $ 0,00 $ 21.120,00
88-HELADOS 1 21 $ 7.066,12 $ 0,00 $ 8.550,00
002-MEDIA RES 57,31 10,5 $ 1.264.210,66 $ 0,00 $ 1.396.952,81
003-POLLO 13,88 10,5 $ 95.226,75 $ 0,00 $ 105.225,56
004-CERDO 18,625 10,5 $ 199.853,83 $ 0,00 $ 220.838,50
005-VACA 77,42 10,5 $ 953.864,40 $ 0,00 $ 1.054.020,18
006-ACHURAS 1,13 10,5 $ 8.078,73 $ 0,00 $ 8.927,00
009-CORDERO 15,13 10,5 $ 238.466,24 $ 0,00 $ 263.505,19
TOTAL 279,02 $ 3.208.465,13 $ 0,00 $ 3.565.665,58






Firma Cajero




Firma Encargado