CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 23/08/2026 21:02:22 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 23/08/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA MAŅANA Encargado...: CAJA TARDE Cierre: 23/08/2026 13:38:56
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 172.800,00 720.776,63 0,00 730.000,00 0,00 163.576,63 11163.576,63
1111010009VISA DEBITO 0,00 321.473,21 0,00 0,00 0,00 321.473,21 11321.473,21
1111010010MERCADO PAGO 0,00 236.645,68 0,00 0,00 0,00 236.645,68 11236.645,68
1111010013MASTER DEBITO 0,00 206.567,88 0,00 0,00 0,00 206.567,88 11206.567,88
1111010014NARANJA DEB - CRED 0,00 48.095,99 0,00 0,00 0,00 48.095,99 1148.095,99
1111010015TRANSFERENCIA 0,00 20.294,40 0,00 0,00 0,00 20.294,40 1120.294,40
******TOTAL 172.800,00 1.553.853,79 0,00 730.000,00 0,00996.653,79*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 172.800,00
Total Efectivo Cobrado 720.776,63
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (730.000,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (163.300,00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 276,63
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo23/08/2026720.776,63 11
1111010009VISA DEBITO23/08/2026321.473,21 11
1111010010MERCADO PAGO23/08/2026236.645,68 11
1111010013MASTER DEBITO23/08/2026206.567,88 11
1111010014NARANJA DEB - CRED23/08/202648.095,99 11
1111010015TRANSFERENCIA23/08/202620.294,40 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010009 VISA DEBITO 321.473,21 1
111010010 MERCADO PAGO 236.645,68 1
111010013 MASTER DEBITO 206.567,88 1
111010014 NARANJA DEB - CRED 48.095,99 1
111010015 TRANSFERENCIA 20.294,40 1
TOTAL 833.077,16
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 96.262,00 10419,27 1
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 1.677.768,58 0 67
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 1.774.030,58
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
23/08/2026CBFP000100203785X112010198LOCOS X LOS SANDWICHS 20294,40 20294,40 0,00
TOTALES TOTAL 20294,4 20294,4 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
23/08/2026FP000184664833X112010019JORGE 10371,60
23/08/2026FP000184664868X112010020GUSTAVO 103233,01
23/08/2026FP000184664871X112010020GUSTAVO 2960,00
23/08/2026FP000184664850X112010021HORACIO ALBERTO FEMENIA 35589,80
23/08/2026FP000184664851X112010021HORACIO ALBERTO FEMENIA 1759,99
23/08/2026FP000184664852X112010021HORACIO ALBERTO FEMENIA 4400,00
23/08/2026FP000184664864X112010027WALTER 31042,36
23/08/2026FP000184664872X112010088REFUGIO PILTRI 51114,43
TOTALES TOTAL 240471,19
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Retiro,juli 23/08/2026 13:25:23 CJA 000100009680X 650.000,00 CAJA MAŅANA
111010001 Caja Efectivo RETIRO,JULI 23/08/2026 13:35:23 CJA 000100009681X 80.000,00 CAJA MAŅANA
TOTAL 730.000,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
23/08/2026 11:32:00 CAJA MAŅANA DESKTOP-HHRT70V $ 0 cancelacion
23/08/2026 17:10:00 CAJA TARDE DESKTOP-HHRT70V $ 0 cancelacion
FP 23/08/2026 13:27:00 CAJA MAŅANA DESKTOP-HHRT70V 23/08/2026 13:26:53 $ 0
FP 000184664855X 23/08/2026 11:53:00 CAJA MAŅANA DESKTOP-HHRT70V $ 57998,5
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
SIN RUBRO 1 21 $ 1.983,47 $ 0,00 $ 2.400,00
1-ALMACEN 54,505 21 $ 135.696,69 $ 0,00 $ 164.193,01
14-RECORTES 13,07 10,5 $ 22.473,34 $ 0,00 $ 24.833,04
30-CONGELADOS 0,88 21 $ 10.836,36 $ 0,00 $ 13.112,00
83-EMBUTIDOS 27,575 10,5 $ 282.542,96 $ 0,00 $ 312.210,01
84-BEBIDAS 12,045 21 $ 42.254,88 $ 0,00 $ 51.128,38
85-LACTEOS 3 21 $ 12.115,69 $ 0,00 $ 14.660,00
86-VINOS 4 21 $ 15.206,61 $ 0,00 $ 18.400,00
87-GOLOSINAS 19 21 $ 34.173,54 $ 0,00 $ 41.349,98
002-MEDIA RES 60,93 10,5 $ 1.235.458,72 $ 0,00 $ 1.365.181,86
003-POLLO 25,6 10,5 $ 177.512,29 $ 0,00 $ 196.151,07
004-CERDO 48,85 10,5 $ 487.088,40 $ 0,00 $ 538.232,71
005-VACA 78,079 10,5 $ 844.917,89 $ 0,00 $ 933.634,33
006-ACHURAS 4,57 10,5 $ 55.832,56 $ 0,00 $ 61.694,98
009-CORDERO 17,44 10,5 $ 290.123,50 $ 0,00 $ 320.586,47
UD- 1 21 $ 2.528,93 $ 0,00 $ 3.060,00
TOTAL 371,544 $ 3.650.745,83 $ 0,00 $ 4.060.827,84






Firma Cajero




Firma Encargado