CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 18/08/2026 21:06:37 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 18/8/2026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA TARDE Encargado...: CAJA TARDE Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 100.850,00 359.171,53 0,00 310.000,00 0,00 150.021,53 11150.021,53
2111010010MERCADO PAGO 0,00 908.706,67 0,00 0,00 0,00 908.706,67 11908.706,67
2111010015TRANSFERENCIA 0,00 147.269,44 0,00 0,00 0,00 147.269,44 11147.269,44
******TOTAL 100.850,00 1.415.147,64 0,00 310.000,00 0,001.205.997,64*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 100.850,00
Total Efectivo Cobrado 359.171,53
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (310.000,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (149.500,00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 521,53
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo18/08/2026359.171,53 11
2111010010MERCADO PAGO18/08/2026908.706,67 11
2111010015TRANSFERENCIA18/08/2026147.269,44 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010010 MERCADO PAGO 908.706,67 2
111010015 TRANSFERENCIA 147.269,44 2
TOTAL 1.055.976,11
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 664.023,30 63097,24 3
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 1.425.116,94 0 66
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 2.089.140,24
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
18/08/2026CBFP000100203198X112010088REFUGIO PILTRI 147269,44 147269,44 0,00
TOTALES TOTAL 147269,44 147269,44 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
18/08/2026FC000300003321A112010018A-GUSTO S.A.S. 221328,00
18/08/2026FP000184664168X112010019JORGE 48381,99
18/08/2026FP000184664217X112010027WALTER 29700,03
18/08/2026FP000184664218X112010089ISAIAS LOPEZ 7470,00
18/08/2026FC000300003323A112010113BODEGON DE MONTAŅA 356292,30
18/08/2026FC000300003322A112011259DON TERRUŅO SAS 86403,00
TOTALES TOTAL 749575,32
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo RETIRO CAJA FUERTE 18/08/2026 21:04:35 CJA 000100009663X 310.000,00 CAJA TARDE
TOTAL 310.000,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
1-ALMACEN 32 21 $ 67.799,17 $ 0,00 $ 82.037,02
14-RECORTES 12,155 10,5 $ 20.900,03 $ 0,00 $ 23.094,54
83-EMBUTIDOS 7,575 10,5 $ 81.487,18 $ 0,00 $ 90.043,37
84-BEBIDAS 1 21 $ 826,45 $ 0,00 $ 1.000,00
85-LACTEOS 1 21 $ 4.545,45 $ 0,00 $ 5.499,99
86-VINOS 1 21 $ 10.330,58 $ 0,00 $ 12.500,00
87-GOLOSINAS 7 21 $ 14.752,08 $ 0,00 $ 17.850,00
88-HELADOS 6 21 $ 21.198,37 $ 0,00 $ 25.650,02
002-MEDIA RES 56,325 10,5 $ 1.082.847,06 $ 0,00 $ 1.196.545,98
003-POLLO 29,365 10,5 $ 239.021,70 $ 0,00 $ 264.119,01
004-CERDO 33,95 10,5 $ 357.556,37 $ 0,00 $ 395.099,77
005-VACA 57,265 10,5 $ 525.755,47 $ 0,00 $ 580.959,74
006-ACHURAS 2,69 10,5 $ 19.475,12 $ 0,00 $ 21.520,00
009-CORDERO 11,775 10,5 $ 194.239,55 $ 0,00 $ 214.634,70
TOTAL 259,1 $ 2.640.734,58 $ 0,00 $ 2.930.554,14






Firma Cajero




Firma Encargado