TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO Fecha Impresion: 29/09/2026 18:08:57 Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET
Fecha Operativa: 29/09/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA 1 Encargado...: PACHI Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial+Ant Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 160,576.15 1,922,036.93 0.00 2,050,000.00 0.00 32,613.08 1132,613.08
1111010003Visa Credito 0.00 71,040.00 0.00 0.00 0.00 71,040.00 1171,040.00
1111010004Visa debito 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1110,000.00
1111010008Mercadopago 0.00 608,999.91 0.00 0.00 0.00 608,999.91 11608,999.91
******TOTAL 160,576.15 2,612,076.84 0.00 2,050,000.00 0.00722,652.99*********

* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior *

 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 160,576.15
Total Efectivo Cobrado 1,922,036.93
Total Ingresos 0.00
Total Egresos (2,050,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (33,000.00)
Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) 386.92
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo29/09/20261,922,036.93 11
1111010003Visa Credito29/09/202671,040.00 11
1111010004Visa debito29/09/202610,000.00 11
1111010008Mercadopago29/09/2026608,999.91 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010003 Visa Credito 71,040.00 1
111010004 Visa debito 10,000.00 1
111010008 Mercadopago 608,999.91 1
TOTAL 690,039.91
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 110,400.00 19160.34 4
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 2,521,036.84 0 15
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 2,631,436.84
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
29/09/2026FC000900001016A112010254EINKAREM S.A 19360.00
TOTALES TOTAL 19360
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO 29/09/2026 14:11:46 CJA 000100001989X 1,350,000.00 PACHI
111010001 Caja Efectivo CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO 29/09/2026 17:18:50 CJA 000100001990X 700,000.00 PACHI
TOTAL 2,050,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
29/09/2026 13:26:00 PACHI DESKTOP-SGQK7PR $ 0 cancelacion
FC 000900001016A 29/09/2026 09:13:00 PACHI DESKTOP-SGQK7PR 29/09/2026 10:15:24 $ 0 cancelacion
TOTAL
 





Firma Cajero




Firma Encargado