TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO Fecha Impresion: 19/09/2026 12:54:37 Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET
Fecha Operativa: 19/09/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA 1 Encargado...: PACHI Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial+Ant Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 39,652.33 30,000.00 0.00 0.00 0.00 69,652.33 1169,652.33
1111010003Visa Credito 0.00 227,560.00 0.00 0.00 0.00 227,560.00 11227,560.00
1111010008Mercadopago 0.00 177,499.94 0.00 0.00 0.00 177,499.94 11177,499.94
******TOTAL 39,652.33 435,059.94 0.00 0.00 0.00474,712.27*********

* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior *

 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 39,652.33
Total Efectivo Cobrado 30,000.00
Total Ingresos 0.00
Total Egresos (0.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (70,000.00)
Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) 347.67
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo19/09/202630,000.00 11
1111010003Visa Credito19/09/2026227,560.00 11
1111010008Mercadopago19/09/2026177,499.94 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010003 Visa Credito 227,560.00 1
111010008 Mercadopago 177,499.94 1
TOTAL 405,059.94
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 227,560.00 39493.88 1
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 207,499.94 0 5
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 435,059.94
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
19/09/2026 08:43:00 PACHI DESKTOP-SGQK7PR $ 0 cancelacion
TOTAL
 





Firma Cajero




Firma Encargado