TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO Fecha Impresion: 29/08/2026 12:49:10 Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET
Fecha Operativa: 29/08/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA 1 Encargado...: PACHI Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial+Ant Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 70,136.62 354,270.00 0.00 350,000.00 0.00 74,406.62 1174,406.62
1111010003Visa Credito 0.00 707,477.98 0.00 0.00 0.00 707,477.98 11707,477.98
1111010004Visa debito 0.00 756,960.00 0.00 0.00 0.00 756,960.00 11756,960.00
1111010008Mercadopago 0.00 834,293.94 0.00 0.00 0.00 834,293.94 11834,293.94
******TOTAL 70,136.62 2,653,001.92 0.00 350,000.00 0.002,373,138.54*********

* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior *

 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 70,136.62
Total Efectivo Cobrado 354,270.00
Total Ingresos 0.00
Total Egresos (350,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (74,500.00)
Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) 93.38
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo29/08/2026354,270.00 11
1111010003Visa Credito29/08/2026707,477.98 11
1111010004Visa debito29/08/2026756,960.00 11
1111010008Mercadopago29/08/2026834,293.94 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010003 Visa Credito 707,477.98 1
111010004 Visa debito 756,960.00 1
111010008 Mercadopago 834,293.94 1
TOTAL 2,298,731.92
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 2,653,001.92 0 10
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 2,653,001.92
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo caja fuerte arriba diego 29/08/2026 12:43:50 CJA 000100001952X 350,000.00 PACHI
TOTAL 350,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
FP 000100008869X 29/08/2026 10:06:00 PACHI DESKTOP-SGQK7PR 29/08/2026 11:39:37 $ 340400 cancelacion
FP 000100008876X 29/08/2026 12:48:00 PACHI DESKTOP-SGQK7PR 29/08/2026 12:48:32 $ 0 cancelacion
FP 000100008878X 29/08/2026 12:47:00 PACHI DESKTOP-SGQK7PR 29/08/2026 12:47:21 $ 25260 cancelacion
TOTAL
 





Firma Cajero




Firma Encargado